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如何将发票导入我的交货单?

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请注意,此功能并非所有客户都可用

  1. 转到供应商管理 > DO
  2. 点击新建交货单
  3. 点击“导入发票”。如果您知道要导入的哪张发票,只需键入查找,否则,只需点击“查找”。对于拥有大量发票的客户,这将需要更长时间
  4. 完成后,点击“是”。发票的所有内容都将被导入 DN
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